中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部2024年度部門決算公開
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中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部
2024年部門決算
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2025年9月
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目??? 錄
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??? 第一部分:單位概況
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??? 二、部門決算單位構(gòu)成
??? 第二部分:2024年部門決算報(bào)表
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??? 表二:收入決算表
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??? 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??? 表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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??? 第三部分:2024年度部門決算情況說明
??? 一、收入支出決算總體情況說明
??? 二、收入決算情況說明
??? 三、支出決算情況說明
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 十三、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
?? ?第四部分? 名詞解釋
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第一部分:中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部
單位概況
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一、主要職能
(一)統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作:對(duì)人民信訪進(jìn)行統(tǒng)一的管理和協(xié)調(diào),建立健全信訪工作機(jī)制,確保群眾的信訪訴求能夠得到及時(shí)、準(zhǔn)確的處理和回應(yīng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(二)指導(dǎo)人民建議征集工作:積極收集人民群眾的意見和建議,為縣委、縣政府的決策提供參考依據(jù),使決策更加符合人民群眾的利益和需求。
(三)統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè):以黨建為引領(lǐng),推動(dòng)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化,加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),提高基層組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力,保障基層社會(huì)的穩(wěn)定和發(fā)展。具體包括協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和能力建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實(shí)施。
(四)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)、“兩新”組織黨建工作:加強(qiáng)對(duì)全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)以及新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織的黨建工作的領(lǐng)導(dǎo),推動(dòng)這些組織的健康發(fā)展,促進(jìn)其在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
(五)指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè):綜合協(xié)調(diào)社會(huì)工作者職業(yè)水平評(píng)價(jià)工作,對(duì)社會(huì)工作人才隊(duì)伍進(jìn)行日常管理和指導(dǎo),提高社會(huì)工作人才的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平。
(六)負(fù)責(zé)志愿服務(wù)工作:對(duì)全縣的志愿服務(wù)進(jìn)行管理和指導(dǎo),推動(dòng)志愿服務(wù)活動(dòng)的廣泛開展,弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神,營造良好的社會(huì)氛圍。
(七)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
中共柳城縣委社會(huì)工作部為機(jī)關(guān)行政單位,下設(shè)事業(yè)單位1個(gè),為柳城縣社會(huì)工作管理中心。
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第二部分:2024年部門決算報(bào)表
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《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
(詳見附件:中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部2024年度部門決算公開報(bào)表)
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第三部分:2024年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為83.17萬元。與2023年度相比,收入總計(jì)增加83.17萬元,主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出,經(jīng)費(fèi)增加;支出總計(jì)增加83.17萬元,主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出,經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)83.17萬元,其中:財(cái)政撥款收入83.17萬元;占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)83.17萬元,其中:基本支出65.35萬元,占78.57%;項(xiàng)目支出17.82萬元,占21.43%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為83.17萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加83.17萬元,主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出,經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出83.17萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2023年相比,財(cái)政撥款支出增加83.17萬元,主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出,經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度財(cái)政撥款支出83.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出49.35萬元,占59.34%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出20.79萬元,占25%;衛(wèi)生健康(類)支出6.58萬元,占7.91%;住房保障(類)支出6.45萬元,占7.76%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元(經(jīng)費(fèi)均為年中追加經(jīng)費(fèi)),支出決算為83.17萬元,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新成立單位,經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)社會(huì)工作事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為34.6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新成立單位,經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共服務(wù)支出(類)社會(huì)工作事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新成立單位,經(jīng)費(fèi)增加。
4、一般公共服務(wù)支出(類)社會(huì)工作事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新成立單位,下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位,為柳城縣社會(huì)工作管理中心,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.82萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)屬于機(jī)構(gòu)改革后單位追加的在職村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi),用于購買全縣村干意外傷害保險(xiǎn)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.67萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入社保扣繳費(fèi)用增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入社??劾U費(fèi)用增加。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入醫(yī)保扣繳費(fèi)用增加。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入醫(yī)??劾U費(fèi)用增加。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入相關(guān)費(fèi)用增加。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位,有人員調(diào)入公積金扣繳費(fèi)用增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出65.35萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)64.61萬元,主要包括:基本工資18.4萬元、津貼補(bǔ)貼7.51萬元、獎(jiǎng)金9萬元、績效工資3.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.67萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.3萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.39萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1萬元、住房公積金6.45萬元。
公用經(jīng)費(fèi)0.74萬元,主要包括:郵電費(fèi)0.18萬元、其他交通費(fèi)用0.56萬元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下:
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,較2023年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。較2023年度決算數(shù)增加)0萬元,增長0%。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。主要原因是本單位為2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位,未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2023年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:
外賓接待支出0萬元。2024年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于公務(wù)接待。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.74萬元,比2023年增加0.74萬元。主要原因是:本單位為2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位,上一年度未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出說明
2024年本部門政府采購支出總額6萬元,其中:政府采購貨物支出6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及資金17.82萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來看,整體項(xiàng)目自評(píng)分?jǐn)?shù)達(dá)到預(yù)期效果,自評(píng)結(jié)果均為一等。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),共對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作。我部門主要的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果情況為:
主要項(xiàng)目村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)7.83萬元,執(zhí)行數(shù)7.82萬元,執(zhí)行率為99.86%,自評(píng)得分為99.96分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好,完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。
上述預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表如下:
|
2024年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼 |
450222240312700006692 | |||||||
|
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
127001-中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部 |
主管部門 |
127-中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部 | |||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況 |
資金來源 |
年初預(yù)算數(shù) |
年中預(yù)算調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率(%) | ||||
|
合計(jì) |
0 |
7.832 |
7.832 |
7.821 |
99.86% | |||||
|
其中:一般公共預(yù)算撥款 |
其中:上級(jí) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
本級(jí) |
0.0 |
7.832 |
7.832 |
7.821 |
99.86% | |||||
|
政府性基金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
?國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
?其他資金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
年度績效目標(biāo) |
在職村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi),用于購買全縣村干購買意外傷害保險(xiǎn),加強(qiáng)對(duì)村干部工作保障,進(jìn)一步穩(wěn)定村干部隊(duì)伍。 | |||||||||
|
自評(píng)得分(滿分100分) |
99.96 |
預(yù)算執(zhí)行(10分) |
9.99 | |||||||
|
項(xiàng)目績效目標(biāo)衡量指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
分值 |
實(shí)際完成值 |
指標(biāo)得分 |
完成情況簡要描述 |
偏差原因及改進(jìn)措施 | |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保險(xiǎn)參保人數(shù) |
≥712 |
20 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
19.97 |
完成2024年村干部保險(xiǎn)繳費(fèi)711人。 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保險(xiǎn)保障質(zhì)量 |
≥90% |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
購買保險(xiǎn)正常保障 |
? | |||
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)賠付時(shí)效 |
12月31日前完成 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
正常參保 |
? | |||
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成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)超支率 |
≥0% |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
未超出成本支出 |
? | |||
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
村干部在職穩(wěn)定性 |
有所提升 |
30 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
30 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
? | ||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
在職村干部滿意率 |
≥90% |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
? | ||
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自評(píng)分析 |
全年目標(biāo)完成情況 |
圍繞新時(shí)代基層黨的建設(shè)工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,特別是抓黨建促基層治理能力提升專項(xiàng)行動(dòng)中部署的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),抓住小切口,深入思考剖析,充分調(diào)查研究,摸透實(shí)際情況,汲取基層創(chuàng)造,切實(shí)拿出實(shí)招硬招高招,推出高質(zhì)量課題研究報(bào)告,用研究成果指導(dǎo)黨的建設(shè)實(shí)踐,第一個(gè)完成征文比賽的征文選評(píng)工作,第二個(gè)完成本年度黨建信息的征集評(píng)比工作,評(píng)比結(jié)束后將評(píng)比結(jié)果進(jìn)行公布并頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。 | ||||||||
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績效目標(biāo)偏離原因分析 |
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整改措施及建議 |
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其他需說明問題 |
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第四部分?? 名詞解釋
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??? 一、財(cái)政撥款收入:指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳城縣本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。