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2025
柳城縣檔案館2025年部門預(yù)算公開說明
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2025-02-25


柳城縣檔案館2025年部門預(yù)算公開說明

第一部分:部門概況

一、主要職

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

第一部分:部門概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定、規(guī)劃、計劃,編制和實施縣檔案館檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃以及管理制度,集中統(tǒng)一管理縣級重要檔案資料。保守黨和國家秘密,維護檔案完整與安全

2.指導(dǎo)全縣各單位檔案室建設(shè),依法接收縣級黨政機關(guān)、人民團體、國有企事業(yè)單位和社會組織的有保存價值的各類檔案及政府公開信息。負責對館藏及到期開放檔案進行鑒定、搶救、整理、編目。

3.研究制定柳城縣檔案館進館檔案接收標準和規(guī)范,負責全縣機關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織(團體)等到期進館檔案整理質(zhì)量檢查、移交和安全保管工作。

4.收集全縣各個歷史時期政權(quán)機構(gòu)、社會組織、著名人物及傳記名錄等檔案。

5.征集對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料。

6.科學管理館藏檔案資料,開展檔案技術(shù)保護,有效維護檔案的完整與安全。開展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護、統(tǒng)計等各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。組織縣直單位依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作。開展重要檔案異地異質(zhì)備份工作。承擔館藏檔案資料的修復(fù)、縮微等搶救保護工作。

7.開展檔案資料的利用服務(wù)工作,提供檔案資料查閱利用,依法依規(guī)公布檔案,研究、編纂、出版檔案史料,舉辦檔案陳列展覽,為黨委和政府決策提供參考,為社會提供服務(wù)。

8.開展檔案宣傳、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作,建設(shè)黨性教育、愛國主義教育、中小學檔案教育社會實踐等基地。開展館際合作與業(yè)務(wù)交流工作。負責縣檔案館專業(yè)人才隊伍建設(shè)。

9.負責運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段,提升現(xiàn)代化管理水平。開展縣檔案館檔案信息化建設(shè),負責協(xié)助縣直各單位開展檔案信息化工作。負責縣級重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和永久保存,采用先進技術(shù)管理檔案資料,保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。

10.完成縣委、縣政府和主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣檔案館。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、保管利用股。

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收總預(yù)算114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。其中:一般公共預(yù)算收入114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。

2025年收入預(yù)算減少的原因:在職人員社會保障基數(shù)調(diào)整、退休人員生活補助調(diào)整。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算114.06萬元,其中:基本支出114.06萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%;項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比持平

2025年支出預(yù)算減少的原因:在職人員社會保障基數(shù)調(diào)整、退休人員生活補助調(diào)整。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款114.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出72.3萬元、社會保障和就業(yè)支出20.86萬元、衛(wèi)生健康支出12.95萬元、住房保障支出7.95萬元

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出114.06萬元,同比減少41.67萬元,同比下降26.62%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運行支出72.3萬元,同比減少20.26萬元,同比下降21.89%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員,造成總體減少。

2.行政單位離退休支出5.88萬元,同比減少4.85萬元,同比下降45.2%。減少的原因:上級部門只批復(fù)了部分退休指標,故總體減少。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.98萬元,同比減少5.56萬元,同比下降35.78%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.99萬元,同比減少2.78萬元,同比下降35.78%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

5.行政單位醫(yī)療支出4.87萬元,同比減少2.71萬元,同比下降35.75%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出8.08萬元,同比減少1.5萬元,同比下降15.66%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員,造成總體減少。

7.住房公積金支出7.95萬元,同比減少3.71萬元,同比下降31.82%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算96.21萬元,同比減少27.01萬元,同比下降21.92%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;各種社會保障繳費基數(shù)調(diào)整。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.2萬元,同比減少10.41萬元,同比下降59.11%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休。

對個人和家庭補助支出預(yù)算10.65萬元,同比減少3.96萬元,同比下降27.10%。減少的原因:上級部門只批復(fù)了部分退休指標,故總體減少。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.25萬元,同比持平。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.25萬元,同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2025年公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.2萬元,同比減少10.41萬元,同比下降59.11%。減少原因是人員變動,有2位在職人員退休。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

(三)政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元,其中:一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等,總額29.45萬元,正常使用。

(五)重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2025年本部門無項目支出預(yù)算安排預(yù)算績效目標公開的是部門整體支出,預(yù)算金額114.06萬元部門整體支出年度績效目標按時保質(zhì)完成全部支出;數(shù)量指標:全部支出;質(zhì)量指標:保證質(zhì)量良好;時效指標:在當年完成支出;成本指標:114.06萬元;經(jīng)濟效益指標:無經(jīng)濟效益;社會效益指標:無社會效益;生態(tài)效益指標:無生態(tài)效益;可持續(xù)影響指標:無可持續(xù)影響;滿意度指標:100%

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

上述報表詳見附件。

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柳城縣檔案館2025年部門預(yù)算公開說明

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2025-02-25 18:21   


柳城縣檔案館2025年部門預(yù)算公開說明

第一部分:部門概況

一、主要職

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

第一部分:部門概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定、規(guī)劃、計劃,編制和實施縣檔案館檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃以及管理制度,集中統(tǒng)一管理縣級重要檔案資料。保守黨和國家秘密,維護檔案完整與安全

2.指導(dǎo)全縣各單位檔案室建設(shè),依法接收縣級黨政機關(guān)、人民團體、國有企事業(yè)單位和社會組織的有保存價值的各類檔案及政府公開信息。負責對館藏及到期開放檔案進行鑒定、搶救、整理、編目。

3.研究制定柳城縣檔案館進館檔案接收標準和規(guī)范,負責全縣機關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織(團體)等到期進館檔案整理質(zhì)量檢查、移交和安全保管工作。

4.收集全縣各個歷史時期政權(quán)機構(gòu)、社會組織、著名人物及傳記名錄等檔案。

5.征集對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料。

6.科學管理館藏檔案資料,開展檔案技術(shù)保護,有效維護檔案的完整與安全。開展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護、統(tǒng)計等各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。組織縣直單位依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作。開展重要檔案異地異質(zhì)備份工作。承擔館藏檔案資料的修復(fù)、縮微等搶救保護工作。

7.開展檔案資料的利用服務(wù)工作,提供檔案資料查閱利用,依法依規(guī)公布檔案,研究、編纂、出版檔案史料,舉辦檔案陳列展覽,為黨委和政府決策提供參考,為社會提供服務(wù)。

8.開展檔案宣傳、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作,建設(shè)黨性教育、愛國主義教育、中小學檔案教育社會實踐等基地。開展館際合作與業(yè)務(wù)交流工作。負責縣檔案館專業(yè)人才隊伍建設(shè)。

9.負責運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段,提升現(xiàn)代化管理水平。開展縣檔案館檔案信息化建設(shè),負責協(xié)助縣直各單位開展檔案信息化工作。負責縣級重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和永久保存,采用先進技術(shù)管理檔案資料,保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。

10.完成縣委、縣政府和主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣檔案館。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、保管利用股。

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收總預(yù)算114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。其中:一般公共預(yù)算收入114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。

2025年收入預(yù)算減少的原因:在職人員社會保障基數(shù)調(diào)整、退休人員生活補助調(diào)整。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算114.06萬元,其中:基本支出114.06萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%;項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因:在職人員社會保障基數(shù)調(diào)整、退休人員生活補助調(diào)整。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款114.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出72.3萬元、社會保障和就業(yè)支出20.86萬元、衛(wèi)生健康支出12.95萬元、住房保障支出7.95萬元。

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出114.06萬元,同比減少41.67萬元,同比下降26.62%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運行支出72.3萬元,同比減少20.26萬元,同比下降21.89%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員,造成總體減少。

2.行政單位離退休支出5.88萬元,同比減少4.85萬元,同比下降45.2%。減少的原因:上級部門只批復(fù)了部分退休指標,故總體減少。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.98萬元,同比減少5.56萬元,同比下降35.78%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.99萬元,同比減少2.78萬元,同比下降35.78%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

5.行政單位醫(yī)療支出4.87萬元,同比減少2.71萬元,同比下降35.75%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出8.08萬元,同比減少1.5萬元,同比下降15.66%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員,造成總體減少。

7.住房公積金支出7.95萬元,同比減少3.71萬元,同比下降31.82%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;繳費基數(shù)調(diào)整。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出114.06萬元,同比減少41.37萬元,同比下降26.62%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算96.21萬元,同比減少27.01萬元,同比下降21.92%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休,有2位新錄用人員;各種社會保障繳費基數(shù)調(diào)整。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.2萬元,同比減少10.41萬元,同比下降59.11%。減少的原因:人員變動,有2位在職人員退休

對個人和家庭補助支出預(yù)算10.65萬元,同比減少3.96萬元,同比下降27.10%。減少的原因:上級部門只批復(fù)了部分退休指標,故總體減少。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.25萬元,同比持平。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.25萬元,同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,同比持平2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2025年公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.2萬元,同比減少10.41萬元,同比下降59.11%。減少原因是人員變動,有2位在職人員退休。。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

(三)政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元,其中:一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等,總額29.45萬元,正常使用。

(五)重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2025年本部門無項目支出預(yù)算安排預(yù)算績效目標公開的是部門整體支出,預(yù)算金額114.06萬元部門整體支出年度績效目標按時保質(zhì)完成全部支出;數(shù)量指標:全部支出;質(zhì)量指標:保證質(zhì)量良好;時效指標:在當年完成支出;成本指標:114.06萬元;經(jīng)濟效益指標:無經(jīng)濟效益;社會效益指標:無社會效益;生態(tài)效益指標:無生態(tài)效益;可持續(xù)影響指標:無可持續(xù)影響;滿意度指標:100%。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、財政撥款三公兩費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表

上述報表詳見附件。

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