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2024
柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算公開說(shuō)明
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2024-02-07

柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算公開說(shuō)明

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

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第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市和柳城縣有關(guān)大數(shù)據(jù)發(fā)展工作的法律、法規(guī)和方針、政策;協(xié)助主管部門編制全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度投資計(jì)劃。

(二)會(huì)同縣信息化管理中心組織實(shí)施全縣數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)等專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出加快大數(shù)據(jù)發(fā)展的意見建議,指導(dǎo)和推動(dòng)大數(shù)據(jù)發(fā)展和應(yīng)用工作。

(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字設(shè)施建設(shè),配合做好網(wǎng)絡(luò)安全工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施等其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及協(xié)調(diào)推進(jìn)公共數(shù)據(jù)共享開放平臺(tái)建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源的建設(shè)、整合、應(yīng)用和管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用;會(huì)同縣信息化辦公室指導(dǎo)協(xié)調(diào)行業(yè)主管部門推進(jìn)社會(huì)數(shù)據(jù)的匯聚、共享,統(tǒng)籌推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)和社會(huì)數(shù)據(jù)的開放、應(yīng)用。

(五)負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)單位做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作,提出大數(shù)據(jù)推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。

(六)會(huì)同縣信息化管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。負(fù)責(zé)縣公共應(yīng)用平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行和監(jiān)督指導(dǎo);對(duì)公共信用信息平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)管理,依法開展公共信用信息歸集、使用、共享、公開等工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)大數(shù)據(jù)與三次產(chǎn)業(yè)深度融合。協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)主管部門推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的創(chuàng)新融合;負(fù)責(zé)全縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

(八)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)字社會(huì)建設(shè)。協(xié)調(diào)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)與社會(huì)民生深度融合。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字信用、數(shù)字文化、數(shù)字公共安全等領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。協(xié)調(diào)推動(dòng)民生服務(wù)市場(chǎng)化發(fā)展。

(九)完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位柳城縣發(fā)展和改革局管理的全額撥款事業(yè)單位。全稱:柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年總預(yù)算50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。

單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。其中:一般公共預(yù)算撥款50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算50.37萬(wàn)元,其中:基本支出50.37萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款50.37萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出38.41萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.16萬(wàn)元、住房保障支出3.27萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出38.41萬(wàn)元,同比增加16.39萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)74.43%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.36萬(wàn)元,同比增加1.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.30%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.18萬(wàn)元,同比增加0.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.91%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.16萬(wàn)元,同比增加0.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.64%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加

5.住房公積金支出3.27萬(wàn)元,同比增加1.27萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.50%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算43.58萬(wàn)元,同比增加18.33萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)72.59%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.79萬(wàn)元,同比增加2.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)66.42%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元,同比增加0.07萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.64%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.18萬(wàn)元,同比增加0.07萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.64%增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2023公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.79萬(wàn)元,同比增加2.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)66.42%。增加原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

上述報(bào)表詳見附件。

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柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算公開說(shuō)明

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2024-02-07 09:30   

柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算公開說(shuō)明

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

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第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市和柳城縣有關(guān)大數(shù)據(jù)發(fā)展工作的法律、法規(guī)和方針、政策;協(xié)助主管部門編制全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度投資計(jì)劃。

(二)會(huì)同縣信息化管理中心組織實(shí)施全縣數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)等專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出加快大數(shù)據(jù)發(fā)展的意見建議,指導(dǎo)和推動(dòng)大數(shù)據(jù)發(fā)展和應(yīng)用工作。

(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字設(shè)施建設(shè),配合做好網(wǎng)絡(luò)安全工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施等其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及協(xié)調(diào)推進(jìn)公共數(shù)據(jù)共享開放平臺(tái)建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源的建設(shè)、整合、應(yīng)用和管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用;會(huì)同縣信息化辦公室指導(dǎo)協(xié)調(diào)行業(yè)主管部門推進(jìn)社會(huì)數(shù)據(jù)的匯聚、共享,統(tǒng)籌推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)和社會(huì)數(shù)據(jù)的開放、應(yīng)用。

(五)負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)單位做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作,提出大數(shù)據(jù)推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。

(六)會(huì)同縣信息化管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。負(fù)責(zé)縣公共應(yīng)用平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行和監(jiān)督指導(dǎo);對(duì)公共信用信息平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)管理,依法開展公共信用信息歸集、使用、共享、公開等工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)大數(shù)據(jù)與三次產(chǎn)業(yè)深度融合。協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)主管部門推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的創(chuàng)新融合;負(fù)責(zé)全縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

(八)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)字社會(huì)建設(shè)。協(xié)調(diào)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)與社會(huì)民生深度融合。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字信用、數(shù)字文化、數(shù)字公共安全等領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。協(xié)調(diào)推動(dòng)民生服務(wù)市場(chǎng)化發(fā)展。

(九)完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位柳城縣發(fā)展和改革局管理的全額撥款事業(yè)單位。全稱:柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年總預(yù)算50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。

單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。其中:一般公共預(yù)算撥款50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算50.37萬(wàn)元,其中:基本支出50.37萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算增加的原因:在職人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款50.37萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出38.41萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.16萬(wàn)元、住房保障支出3.27萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出38.41萬(wàn)元,同比增加16.39萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)74.43%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.36萬(wàn)元,同比增加1.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.30%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.18萬(wàn)元,同比增加0.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.91%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.16萬(wàn)元,同比增加0.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.64%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

5.住房公積金支出3.27萬(wàn)元,同比增加1.27萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.50%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出50.37萬(wàn)元,同比增加21.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算43.58萬(wàn)元,同比增加18.33萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)72.59%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.79萬(wàn)元,同比增加2.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)66.42%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元,同比增加0.07萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.64%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.18萬(wàn)元,同比增加0.07萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)63.64%。增加的原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2023公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.79萬(wàn)元,同比增加2.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)66.42%。增加原因:在職人員增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

上述報(bào)表詳見附件。

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